职责描述:
1.根据公司战略建立和完善公司内审体系,制定和执行经批准的内部审计章程,制定和修改内部审计质量控制制度,确保内部审计监督、评价、控制和服务职能;
2.制定年度审计计划,根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定重点内审计划;
3.独立撰写内部审计报告,提出整改建议;
4.指导公司内控制度的建立和完善,对公司内部控制和业务流程的执行进行监督和评价,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展;
5.依据酒业公司特点,重点实施市场费用,生产基地采购、生产成本费用和流通环节的投入产出审计,实现公司费用聚焦,降低成本,增收节支,实现公司战略目标。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历、财务会计、财务管理、管理会计等与财会相关的专业;
2.10年或以上相关行业的会计或审计工作经验;
3.会计师以上职称,同时拥有税务师、审计师、注册会计师优先。